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2019年丹巴县司法局部门预算情况说明
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-01-11 02:42   来源:查看原文
2019年丹巴县司法局部门预算情况说明 一、部门职责 贯彻执行国家和省、州、县制定的关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制定全县司法司法行政工作的规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。拟定全县普法、法治教育、依法治理规划并组织实施,指导全县各乡(镇)、各行业法治宣传工作。指导监督律师、公证工作。管理指导人民调解工作,协调和指导刑释人员安置帮教和社区矫正工作。管理指导全县法律援助工作。 二、机构设置情况 内设办公室、法制宣传教育股、律师公证工作和法律援助管理股、基层股、安置帮教股5个股室,下设股级事业单位丹巴律师事务所及公证处,较上年新增股级事业单位公证处。 三、预算收支情况说明(表1-1、1-2) (一)收入预算情况 2019年部门预算收入总数518.19万元,其中:上年结转 0万元,占0%,一般公共预算拨款收入518.19 万元,占100%,政府性基金预算拨款收入 0万元,占 0%,国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。 (二)支出预算情况 2019年部门预算支出总数 518.19万元,其中:基本支出493.44万元,占95.22%,项目支出24.75万元,占4.78%。 四、财政拨款收支预算情况说明(表2) 2019年财政拨款收支总预算 518.19 万元,比2018年财政拨款收支总预421.02算增加(减少、持平) 97.17万元,主要是因为人员津补贴增加。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入518.19万元,上年结转一般公共预算拨款收入 0万元,支出包括:一般公共服务支出493.44万元、具体为:工资福利支出434.79万元、商品和服务支出57.47万元、对个人和家庭补助1.18万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3) (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款 518.19 万元,比2018年预算数增加97.17万元,主要是因为人员津补贴增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出493.44万元,占95.22 %,具体为工资福利支出434.79万元,占88.11%商品和服务支出57.47万元,占11.65%对个人和家庭补助1.18万元,占0.24%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为493.44万元,主要用于: 1、行政运行2019年预算数为357.6万元,主要用于工资福利支出; 。 2、其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为0.56万元 3、其他社会保障和就业支出 2019年预算数为0.39万元 4、住房公积金2019年预算数为42.10万元 5、事业单位医疗2019年预算数为15.99万元 6、公务员医疗补助2019年预算数为5.35万元 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为48.37万元。 8、事业运行2019年预算数为17.94万元,主要用于工资福利支出; 。 9、其他社会保障和就业支出 2019年预算数为0.08万元 10、住房公积金2019年预算数为1.73万元 11、事业单位医疗2019年预算数为0.8万元 12、公务员医疗补助2019年预算数为0.23万元 13、机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为2.3万元。 六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1) 2019年一般公共预算基本支出493.44万元,其中人员经费 434.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。 公用经费57.47万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。 对个人和家庭的补助支出1.18万元。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3) 2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 18.5万元,其中因公出国(境)0 万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费16万元。 (一)因公出国(境)经费与2018年预算( 增加、下降、持平)。 2019年拟安排出国(境)0人。2019年没有因公出国(境)经费。 (二)公务接待费与2018年预算持平, 2019年安排了2.5万元,主要用于公务接待。 (三)公务用车购置及运行费与2018年预算持平, 2019年安排了16万元资金,主要用于车辆维修维护。 八、政府性基金预算支出情况说明(表4) 2019年安排政府采购预算0万元。2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明(表5) 2019年安排政府采购预算0万元。2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。 2019年机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。 (二)政府采购情况 2019年,政府采购预算 0万元。 (三)国有资产占用使用情况 截至2018年底,共有车辆 3 辆。 (四)绩效目标设置情况 按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。 6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。 7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。 8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 附件1.部门预算收支总表 1-1.部门预算收入总表 1-2.部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目) 3.一般公共预算支出预算表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金支出预算表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 5.国有资本经营预算支出预算表 6.2019年州级部门预算项目绩效目标 丹巴县司法局 2019年1月10日
相关附件   
· 司法局部门预算公开表格,共计17张).xls
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